岗位职责:
1.按照上级领导安排的工作计划,有序开展审计工作,制定并执行可行、有效的审计程序;
2.对其岗位涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;
3.有针对性地对公司开展专项相关审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等;
4.保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料。
任职条件:
1.本科以上学历,审计学、财务管理、会计学等相关专业;
2.3年以上相关工作经历、有大型集团公司相关岗位经验优先;
3.持有中级会计、审计、税务师以上职称、CIA、CPA优先;
4.熟悉掌握审计准则、会计准则与财务制度,具备一定财政、税收、金融、法律法规、与审计事项相关的业务知识及丰富的项目实操能力。
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