岗位职责:
1.负责协助部门领导执行集团公司战略决策推动落实;
2.按照部门工作部署,充分调动和发挥审计监督职能,按照审计工作计划对集团及下属单位实施常规审计及专项审计,对集团及所属单位经济管理和效益情况进行审计;
3.负责组织对集团内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任审计,对集团及所属单位固定资产投资项目进行审计,集团及所属单位管理中的重要问题开展专项审计工作等;
4.协助落实集团内部审计制度、操作规范及岗位职责,审核及制订审计方案,审核内审报告;
5.协助部长组织完成内控建设,落实可行性的内部控制、信息沟通及监督机制等。
任职条件:
1.本科以上学历,审计学、财务管理、会计学等相关专业;
2.10年以上相关工作经历、有大型集团公司相关工作岗位经验优先。
3.持有中级会计、审计、税务师以上职称、CIA、CPA优先;
熟悉掌握审计准则、会计准则与财务制度,具备一定财政、税收、金融、法律法规、与审计事项相关的业务知识及丰富的项目实操能力。
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